一、2015年“三公”經費預算情況
2015年度,許昌市財政局機關服務中心“三公”經費財政撥款支出預算為15.5萬元。其中:
1、因公出國(境)費預算 0 元,
2、公務用車購置及運行維護費預算0 萬元,其中:公務用車購置費0 萬元、公務用車運行費6萬元。主要為公務用車運行維護費,主要用于單位公務用車燃料、維修、保險、過路過橋費等支出。2015年公務用車保有量為1 輛。
3、公務接待費預算9.5萬元,全部為國內公務接待。
二、2015年“三公”經費預算增減變化情況
許昌市財政局機關服務中心認真貫徹落實中央八項規定的精神,本著厲行節約、反對鋪張浪費,杜絕違反黨風廉政建設的有關規定,進一步規范“三公”經費管理,嚴格控制“三公”經費支出,推進“三公”經費管理的規范化和制度化,形成了“三公”經費管理的長效機制。2015年“三公”經費預算數據比2014年“三公”經費預算數據減少2萬元,增長(下降)11.43 %,主要原因是公務接待費預算減少2萬元。
許昌市財政局機關服務中心 “三公經費”支出預算表 | ||||||||||||||||||||
單位:百元 | ||||||||||||||||||||
科目名稱 | 三公經費類型 | 部門預算支出 | ||||||||||||||||||
總計 | 公共財政預算支出 | 社會保險基金安排 | 上級提前下達專項補助 | 基金及附加安排 | 繳入財政專戶的行政性收費 | 部門結余資金安排 | 其他收入安排 | |||||||||||||
合計 | 經費撥款 | 繳入國庫的行政事業性收費收入安排 | 罰沒收入安排 | 排污費安排 | 教育附加安排 | 水資源費安排 | 國有資源(資本)有償使用收入 | 公共財政預算 | 基金預算 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
合計 | 1550 | 1550 | 1550 | |||||||||||||||||
機關服務(財政) | 公務接待費 | 800 | 800 | 800 | ||||||||||||||||
事業運行(財政) | 公務接待費 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||
公務用車運行維護費 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
機關服務(財政) | 公務用車運行維護費 | 500 | 500 | 500 |